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亞馬遜歐洲新站點VAT問答
從去年開端,亞馬遜先后在荷蘭、瑞典、波蘭站上線,不到一年就觸及了數百萬荷蘭電商花費者,表示在電商平臺的前列。在瑞典網站上線之初,就向花費者供給超過1.5億的選品,同時也為花費者供給了更多的福利。而且波蘭站自上線以來,已經為賣家供給了11個亞馬遜物流倉庫。
影響力僅次于“三駕馬車”的荷蘭、瑞典、波蘭更像隱蔽寶藏,速度快、潛力大、扶持廣!
若你已經是歐洲站賣家,這三家新歐洲站將是拓展生意的首選,難度相對較小。為能讓賣家以較低的成本將業務拓展到新興的網站,亞馬遜也為大家供給了相當優惠的政策。
1、如你已在歐洲擁有亞馬遜結合帳戶(可以在另外5個亞馬遜歐洲站商城銷售商品的賬戶),那么你已經開通了歐洲8國商城,無需為荷蘭、瑞典、波蘭站單獨樹立賣家賬戶。
2、現在,三家網站都在賣家平臺上推出了“秒殺”和“7天促銷”兩種促銷工具,您可以在賣家平臺上主動提報運動,且全體免費。
3、在歐洲,亞馬遜物流(FBA)供給了多樣化的解決計劃,目前有三個網站已經為亞馬遜物流和歐洲配送網絡供給了支撐,您可以選擇恰當的物流計劃來分發三個站點發生的訂單。
賣家朋友若要懂得自己在開辟新市場的同時,是否須要進行相應的稅號登記,下面幾個問題將為您解答。
稅務號碼登記請求,一般為:
1)必需在歐盟國度/地域登記庫存(FBA/海外倉),并須在該國度登記;
2)以及扣繳以外的B2B交易。
Q2:在亞馬遜扣稅之后,還須要申報納稅嗎?
增值稅不僅要繳納稅款,還要有合規的注冊稅號和及時有效的申報。對來自歐盟的增內發貨的VAT代扣訂單,仍需定期完成相應的申報。
Q3:用扣繳的增值稅怎么盤算?
歐盟稅法實行后,電商平臺扣繳的VAT,即出售增值稅。增值稅必需按客戶所在國度/地域的實用稅率征收。
其盤算辦法:出售VAT=最終出售價÷(1+稅率)×稅率。
舉例來說,假設增值稅稅率為90歐元(含稅價),您最后收到的商品出售收入為90=(1+20%)=75歐元,應交增值稅為90x20%=15歐元,由亞馬遜代繳給稅局。
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